开红字发票流程


开红字发票流程

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一、正面回答1、使用开票员身份登录开票软件 , 点击进入发票管理界面;2、在发票管理界面 , 找到如下图所示的信息表 , 点击出现红字信息填开;3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请;4、显示当时开具发票的信息后点击确定;5、在发票管理—信息表界面 , 点击进入红字信息查询导出;6、选择审核通过的红字信息表 , 点击上传/下载;7、在发票开具界面 , 点击红字—导入红字发票信息表;二、分析若收回原发票开具了红字并按正确金额的蓝字发票的 , 需正确开具的把蓝字发票联给对方 。若开错的是增值税普通发票 , 直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可 。这类情况 , 开具红字发票不需要申请 , 但应注意:如果是开票有误的 , 应收回原发票全部联次 。三、红冲发票需要收回原发票吗如发生销货退回需开红字发票的 , 必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的 , 必须在收回原发票并注明作废字样后 , 重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票 。
【开红字发票流程】

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