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如果是错账 , 用红字做相同分录:借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****)如果是与同一客户的应收应付可以对冲 , 分录:借:应收账款—** 贷:应付账款—**如果是预付账款 , 也在“应付账款”科目的借方反映 , 可调到预付账款借:预付账款 贷:应付账款
【请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊】
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