用友T3如何做年度结转

每到年尾时, 就到了财务人员对各个账务系统进行收尾的阶段——年结, 如何用用友T3做年度结转?下面就是操作步骤 。 年度结转流程 01 打开用友T3, 登录账户, 切换到“账套”选项卡, 点击“备份”, 在出来的对话框里选则年结账套号, 点击“确认” 。

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02 以账套的本家儿管身份登录办理系统, 成立年度帐 。
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03 点击“年度帐”——“成立”——“确认”——“是” 。
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04 【用友T3如何做年度结转】当作功成立年度帐 。
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05 账套本家儿管从头以新年度登录办理系统 。
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06 点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“起头”——“确定” 。
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07 点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资办理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“竣事” 。
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08 点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转体例”——“查看结转陈述” 。
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分类 01 一般分为年关转账、结清旧账、记入新账:
年关转账:计较出各账户12月份合计数和全年累计数, 结出12月末余额, 编制结账前的“资产欠债表” 。 再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额, 填制12月份的记账凭证(凭证按12月份持续编号, 填制现实处置日期)别离转入“预算节余”、“基金预算节余”和“专用基金节余”科目冲销 。
将昔时“财务周转金支出”转入“财务周转金收入”科目冲销, 并将财务周转金出入相抵后的余额转入“财务周转基金” 。
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02 结清旧账:将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数, 然后鄙人面划双红线, 暗示本账户全数结清 。 对年关有余额的账户, 在“摘要”栏内注明“结转下年”字样, 暗示转入新账 。
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03 记入新账:按照今年度各个总账账户和明细账户年关转账后的余额编制年关决算“资产欠债表”和有关明细表(不编记账凭证), 将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内, 并在“摘要”栏注明“上年结转”字样, 以区别新年度发生数 。

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